Page 21 - 6-2parcelcontrol
P. 21

12






                                                                                                     ื่
                                     - งานยุทธศาสตร์พฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพอรองรับ
                                                      ั
                       ยุทธศาสตร์ชาติ (Mega project) โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                       และแผนพฒนาดิจิทัลเพอเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุม
                                ั
                                           ื่
                         ื่
                       เพอให้ได้มาซึ่งข้อมูลการจัดท าโครงการประสานงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นภาพรวมส่งให้
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เจ้าภาพ)
                                     - วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับกองคลัง

                                     - วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี


                                  (2) งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่
                                     - จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล ทบทวน ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัด
                       ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแจ้งหน่วยงาน

                       ด าเนินการ จัดท ารายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น (เงินเดือนและส่วนควบ/ค่าสาธารณูปโภค/ เงินอดหนุน
                                                                                                       ุ
                       พนักงานมหาวิทยาลัย) รวบรวม/วิเคราะห์/ตรวจสอบค าเสนอของบประมาณของหน่วยงานในสังกัดและ
                       ตรวจสอบข้อมูลในระบบ BPM แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาวิเคราะห์งบประมาณ

                       รายจ่ายประจ าปี และจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของขั้นตอน
                       งบประมาณ ทบทวนการจัดท าข้อมูลสรุปค าของบประมาณกระบวนการจัดท ารายละเอยดวงเงินและ
                                                                                                 ี
                       ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณการรายได้ที่สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
                       และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปรับปรุงรายละเอยดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
                                                                   ี
                       ตามวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดท าเอกสารรายละเอยดชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
                                                                                    ี
                       ประจ าปีขั้นกรรมาธิการ เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงการอดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
                                                                                ุ
                       นวัตกรรม ส านักงบประมาณ และ คณะอนุกรรมาธิการฯ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไปชี้แจง
                       ต่อคณะกรรมาธิการตามงบประมาณรายจ่ายประจ า ประสานคณะกรรมการและผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

                       เพอเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการ จัดท าค าขอแปรญัตติงบประมาณ (ถ้ามี) จัดท า
                         ื่
                       แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จัดสรรงบประมาณแจ้งกองคลัง จากระบบ BPM
                       ไปยังระบบ ERP เพอควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การบริหารงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึง
                                       ื่
                       ร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

                                     - จัดท างบประมาณเงินรายได้ โดยจัดท าคู่มืองบประมาณเงินรายได้และเกณฑ์ค านวณ
                       วงเงินขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เสนอมหาวิทยาลัยฯ พจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงาน
                                                                        ิ
                       จัดท าประมาณการรายรับของหน่วยงานคณะ วิเคราะห์และสรุปค าเสนอของบประมาณเงินรายได้

                                                                                                           ื่
                       ประจ าปี แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุดเพอ
                       พิจารณาจัดสรรงบประมาณในแต่ละหมวด สรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะอนุกรรมการฯ
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26