Page 16 - 6-1inspectparcel
P. 16

10







                       ทีมวิทยากร หน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมทรัพยากรในการด าเนินงาน ด าเนิน
                       โครงการประชุมสัมมนา ประเมินผลโครงการ รายงานการประเมินผลโครงการฉบับสมบูรณ์
                              - งานยุทธศาสตร์พฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพอรองรับยุทธศาสตร์
                                              ั
                                                                                        ื่
                       ชาติ โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนพฒนาดิจิทัลเพื่อ
                                                                                             ั
                                                                                       ื่
                       เศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จัดประชุมเพอให้ได้มาซึ่งข้อมูลการ
                       จัดท าโครงการประสานงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปโครงการเป็นภาพรวมส่งให้มหาวิทยาลัย
                       เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (เจ้าภาพ)

                              - วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินกับกองคลัง
                              - วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักงานอธิการบดี

                              2) งานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่
                              - จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การจัดสรร

                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐบาล ทบทวน ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและ
                       ตัวชี้วัดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและแจ้ง
                       หน่วยงานด าเนินการ จัดท ารายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น (เงินเดือนและส่วนควบ/ค่าสาธารณูปโภค/

                       เงินอดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย) รวบรวม/วิเคราะห์/ตรวจสอบค าเสนอของบประมาณของ
                           ุ
                       หน่วยงานในสังกัดและตรวจสอบข้อมูลในระบบการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget
                       Planning Management : BPM)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพจารณาวิเคราะห์
                                                                                           ิ
                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และจัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ

                       ของขั้นตอนงบประมาณ ทบทวนการจัดท าข้อมูลสรุปค าของบประมาณกระบวนการจัดท า
                       รายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณการรายได้ที่สอดคล้องกับแผนการ
                                                                                        ี
                       บริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปรับปรุงรายละเอยดวงเงินและค าขอ
                       งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามวงเงินที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จัดท าเอกสาร

                       รายละเอยดชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขั้นกรรมาธิการ เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงการ
                              ี
                        ุ
                       อดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงบประมาณ และ คณะอนุกรรมาธิการฯ
                       ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไปชี้แจง ต่อคณะกรรมาธิการตามงบประมาณรายจ่ายประจ า
                       ประสานคณะกรรมการและผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพอเตรียมการชี้แจงงบประมาณต่อ
                                                                         ื่
                       คณะกรรมาธิการ จัดท าค าขอแปรญัตติงบประมาณ (ถ้ามี) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
                       งบประมาณประจ าปี จัดสรรงบประมาณแจ้งกองคลัง จากระบบ การวางแผนและบริหารงบประมาณ
                                                                                          ื่
                       (Budget Planning Management : BPM) ไปยังระบบบริหารงานคลัง ERP เพอควบคุมการเบิก
                       จ่ายเงิน การบริหารงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
                              - จัดท างบประมาณเงินรายได้ โดยจัดท าคู่มืองบประมาณเงินรายได้และเกณฑ์ค านวณวงเงิน
                       ขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ เสนอมหาวิทยาลัยฯ พจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งหน่วยงานจัดท า
                                                                 ิ
                       ประมาณการรายรับของหน่วยงานคณะ วิเคราะห์และสรุปค าเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจ าปี
                                                                                                    ิ
                                                                                                 ื่
                       แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุกชุดเพอพจารณา
                       จัดสรรงบประมาณในแต่ละหมวด สรุปผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของคณะอนุกรรมการฯ ทุก
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21